近日,林西公司开展2023上半年会计核算自查整改工作,通过协同分工,按类别逐项梳理,深入挖掘该公司会计核算薄弱环节及风险点,以问题为导向扎实推进问题整改。
今年以来,林西公司采取四强化措施助力企业的财务管理工作规范化,降低经营风险,确保各项工作高效开展,为该公司精准决策提供有力的财务支撑。
强化事前、事中与事后监督相结合,让内部监督与外部监督互相补充,通过日常稽核、外部审计及巡视巡察相结合的方式,加大财务监督力度。强化财务业务及管理流程重点管控,发挥组织机构对该公司重点工作风险布控的作用,明确细化财务风险问题库并动态调整更新,制定并落实防控措施,做到重大风险可防可控。强化会计核算、预算管理、资金管理,发挥各个岗位的财务监督作用,同时明确业务范围的权限,形成岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式,形成财务监督合力,推动风险、内控、合规管理与业务管理深度融合。强化资金支付的审批流程,保证电子支付系统按规定流程运行,同时加强资金按日排程严格审安全管控批,建立资金安全管理自查工作长效机制,进一步提升资金精益管理和水平。
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